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邓州市2018信访局部门预算公开-凯发k8旗舰厅注册登录
发布时间:2018-07-27 15:55
来 源:未知
邓州市2018年信访局机关部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
1、部门机构设置情况:
部门机构设置情况:市信访局内设办公室、综合调研科、联络科、接访科、来信办理科、催办查办科、复查科、电子信息科、效能督查科9个科室和群众信访接待中心。主要职责:受理、转送、交办群众信访事项;督促有权处理的行政机关按照政策依法处理信访问题。本单位共有编制38人,其中:行政编制17人,机关工勤1人、全供事业编制20人。实有在编人员33人,其中:行政编制12人,机关工勤1人、全供事业编制20人。
2、单位职责:贯彻落实党的群众路线,研究部署和指导全市的群众工作;贯彻落实中央和市委关于信访工作的决策部署,指导全市的信访工作;受理群众来信,协调督导信访事项的解决;反映社情民意,协调涉及人民群众切身利益的政策制定;监督检查有关群众利益政策的贯彻落实,纠正损害群众利益的行为;及时化解人民内部矛盾,组织开展矛盾纠纷排查调处工作。
(一)代表市委、市政府受理人民群众给市委市政府及其主要领导人的来信,接待群众来访,为来信来访群众提供有关法律、法规和政策咨询服务。
(二)承办上级领导机关和市委、市政府领导交办的信访事项,督促检查领导同志批示件的落实情况;向有关单位交办信访事项,督促检查重要信访事项的处理和落实;审结要结果案件。
(三)协调处理跨乡镇、跨部门的重要信访、群众集体赴京到省上访和突发上访事件;对重要案件实施个案监督,并提出对有关责任人的处理意见和建议。
(四)分析研究信访工作形势,征集群众建议,及时向市委市政府提供信访信息,并对重要问题提出意见和建议。
(五)指导全市信访工作,组织交流工作经验,提出改进措施;组织信访干部的培训;指导全市信访部门办公自动化建设。
(六)负责信访工作的宣传和信息发布;协调信访工作的各项活动。
(七)承办市委、市政府交办的其他事项。
3、部门预算单位构成
本单位部门预算包括机关本级预算,无下设预算单位。
二、预算收支增减变化
1、收入支出预算总体情况说明
2018年本单位收入总计683.41万元,支出总计683.41万元,与2017年相比,收入支出增长了165.19万元。主要原因是:财政拨款增长165.19万元,结转结余收入增长0万元,政府性基金收入增长 0万元,非税收入增长(降低)0万元。
2、收入预算说明
2018年本单位收入预算 683.41 万元,其中:财政拨款 683.41 万元,非税收入计划完成0万元(包括收费收入0万元、罚没收入0万元、专项收入0万元,国有资产收益0万元,其他收入0万元)。政府性基金计划完成0万元。纳入专户收入计划完成0万元。
3、支出预算说明
2018年支出预算683.41万元,按照用途划分为:基本支出303.41万元,占年度计划的44.3%;项目支出 380万元,占年度计划的 55.6 % 。
三、“三公”经费支出预算情况说明
2018 年“三公”经费预算为42万元。2018年“三公”经费支出预算数比 2017年减少6万元。
具体支出情况如下:
(一)因公出国(境)费0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
(二)公务用车购置及运行费11万元,公务用车运行维护费0万元。
(三)公务接待费31万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
由于近年因公出国人次减少,2018年预算没有因公出国的项目,费用为0元;又因公务车辆改革,由原来改革前4辆减少到1辆,大大减少了车辆的运行经费,2018年没有购置公务车辆的预算项目;公务接待费由于八项规定以来来访及接待的公务人次数较以往明显减少,2018年预算较2017年减少3万元,为31万元。
四、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况说明
2018年机关运行经费支出预算240.37万元,主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。
2、政府采购支出情况
2018年有(无)政府采购预算安排。(有0个政府采购项目,金额是0万元)
3、重点项目预算绩效目标(逐步公开)
名词解释
1、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。
2、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
3、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
1、部门机构设置情况:
部门机构设置情况:市信访局内设办公室、综合调研科、联络科、接访科、来信办理科、催办查办科、复查科、电子信息科、效能督查科9个科室和群众信访接待中心。主要职责:受理、转送、交办群众信访事项;督促有权处理的行政机关按照政策依法处理信访问题。本单位共有编制38人,其中:行政编制17人,机关工勤1人、全供事业编制20人。实有在编人员33人,其中:行政编制12人,机关工勤1人、全供事业编制20人。
2、单位职责:贯彻落实党的群众路线,研究部署和指导全市的群众工作;贯彻落实中央和市委关于信访工作的决策部署,指导全市的信访工作;受理群众来信,协调督导信访事项的解决;反映社情民意,协调涉及人民群众切身利益的政策制定;监督检查有关群众利益政策的贯彻落实,纠正损害群众利益的行为;及时化解人民内部矛盾,组织开展矛盾纠纷排查调处工作。
(一)代表市委、市政府受理人民群众给市委市政府及其主要领导人的来信,接待群众来访,为来信来访群众提供有关法律、法规和政策咨询服务。
(二)承办上级领导机关和市委、市政府领导交办的信访事项,督促检查领导同志批示件的落实情况;向有关单位交办信访事项,督促检查重要信访事项的处理和落实;审结要结果案件。
(三)协调处理跨乡镇、跨部门的重要信访、群众集体赴京到省上访和突发上访事件;对重要案件实施个案监督,并提出对有关责任人的处理意见和建议。
(四)分析研究信访工作形势,征集群众建议,及时向市委市政府提供信访信息,并对重要问题提出意见和建议。
(五)指导全市信访工作,组织交流工作经验,提出改进措施;组织信访干部的培训;指导全市信访部门办公自动化建设。
(六)负责信访工作的宣传和信息发布;协调信访工作的各项活动。
(七)承办市委、市政府交办的其他事项。
3、部门预算单位构成
本单位部门预算包括机关本级预算,无下设预算单位。
二、预算收支增减变化
1、收入支出预算总体情况说明
2018年本单位收入总计683.41万元,支出总计683.41万元,与2017年相比,收入支出增长了165.19万元。主要原因是:财政拨款增长165.19万元,结转结余收入增长0万元,政府性基金收入增长 0万元,非税收入增长(降低)0万元。
2、收入预算说明
2018年本单位收入预算 683.41 万元,其中:财政拨款 683.41 万元,非税收入计划完成0万元(包括收费收入0万元、罚没收入0万元、专项收入0万元,国有资产收益0万元,其他收入0万元)。政府性基金计划完成0万元。纳入专户收入计划完成0万元。
3、支出预算说明
2018年支出预算683.41万元,按照用途划分为:基本支出303.41万元,占年度计划的44.3%;项目支出 380万元,占年度计划的 55.6 % 。
三、“三公”经费支出预算情况说明
2018 年“三公”经费预算为42万元。2018年“三公”经费支出预算数比 2017年减少6万元。
具体支出情况如下:
(一)因公出国(境)费0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
(二)公务用车购置及运行费11万元,公务用车运行维护费0万元。
(三)公务接待费31万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
由于近年因公出国人次减少,2018年预算没有因公出国的项目,费用为0元;又因公务车辆改革,由原来改革前4辆减少到1辆,大大减少了车辆的运行经费,2018年没有购置公务车辆的预算项目;公务接待费由于八项规定以来来访及接待的公务人次数较以往明显减少,2018年预算较2017年减少3万元,为31万元。
四、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况说明
2018年机关运行经费支出预算240.37万元,主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。
2、政府采购支出情况
2018年有(无)政府采购预算安排。(有0个政府采购项目,金额是0万元)
3、重点项目预算绩效目标(逐步公开)
名词解释
1、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。
2、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
3、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2018年部门收支预算总表 | |||||||||||||||
部门名称:邓州市信访局 | 单位:万元 | ||||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||||
项 目 | 金额 | 项 目 | 2018年预算 | ||||||||||||
总计 | 一般公共预算支出 | 基金安排 | 专户安排 | 本级财力补助下级支出 | 上年结转安排 | 提前下达转移支付安排 | |||||||||
小计 | 财政拨款 | 收费安排 | 专项收入 | 罚没收入 | 收益安排 |
政府住房 基金 |
|||||||||
一、财政拨款 | 560.41 | 一、基本支出 | 303.41 | 303.41 | 303.41 | ||||||||||
二、收费安排 | 1、行政人员经费 | 247.63 | 247.63 | 247.63 | |||||||||||
三、专项收入 | 2、事业人员经费 | ||||||||||||||
四、罚没收入 | 3、公用支出 | 55.78 | 55.78 | 55.78 | |||||||||||
五、国有资本收益 | 二、项目支出 | 380.00 | 257.00 | 257.00 | 123.00 | ||||||||||
六、政府住房基金收入 | 1、一般性项目支出 | ||||||||||||||
七、政府性基金 | 2、专项支出 | 380.00 | 257.00 | 257.00 | 123.00 | ||||||||||
八、专户收入 | 2.1、政策性配套支出 | ||||||||||||||
九、结余结转收入 | 2.2、事业发展专项支出 | ||||||||||||||
十、本级财力补助下级支出 | 2.3、其他资本性支出 | ||||||||||||||
十一、提前下达转移支付支出 | 123.00 | 2.4、偿债支出 | |||||||||||||
2.5、其他 | 380.00 | 257.00 | 257.00 | 123.00 | |||||||||||
本年收入合计 | 683.41 | 本年支出合计 | 683.41 | 560.41 | 560.41 | 123.00 |
2018年部门收入总体情况表 | ||||||||||||||||||||
部门名称: | 单位:万元 | |||||||||||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位(科目名称) | 总计 | 支 出 明 细 | ||||||||||||||||
当 年 收 入 汇 总 | 本级财力补助下级支出 | 上年结转安排 | 提前下达转移支付安排 | |||||||||||||||||
合 计 | 其中:一般公共预算支出 | 基金安排 | 专户安排 | |||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 小 计 | 财政拨款 | 收费安排 | 专项安排 | 罚没安排 | 收益安排 |
政府住房 基金安排 |
一般预算结转 |
基金 结转 |
专户 结转 |
||||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
合计 | 683.41 | 560.41 | 560.41 | 560.41 | 123.00 | |||||||||||||||
201 | 03 | 01 | [105001]邓州市信访局机关 | 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 240.37 | 240.37 | 240.37 | 240.37 | ||||||||||||
201 | 03 | 08 | [105001]邓州市信访局机关 | 信访事务 | 380.00 | 257.00 | 257.00 | 257.00 | 123.00 | |||||||||||
208 | 05 | 01 | [105001]邓州市信访局机关 | 归口管理的行政单位离退休 | 7.91 | 7.91 | 7.91 | 7.91 | ||||||||||||
208 | 05 | 05 | [105001]邓州市信访局机关 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.20 | 31.20 | 31.20 | 31.20 | ||||||||||||
210 | 11 | 01 | [105001]邓州市信访局机关 | 行政单位医疗 | 9.89 | 9.89 | 9.89 | 9.89 | ||||||||||||
210 | 11 | 99 | [105001]邓州市信访局机关 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | ||||||||||||
221 | 02 | 01 | [105001]邓州市信访局机关 | 住房公积金 | 12.31 | 12.31 | 12.31 | 12.31 |
2018年部门支出总体情况表 | ||||||||||||
邓州市信访局 | 单位:万元 | |||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位(科目名称) | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 行政人员经费 | 事业人员经费 | 公用经费 | 小计 | 一般性项目 | 专项资金 | |||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
合计 | 683.41 | 303.41 | 247.63 | 55.78 | 380.00 | 380.00 | ||||||
201 | 03 | 01 | [105001]邓州市信访局机关 | 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 240.37 | 240.37 | 184.59 | 55.78 | ||||
201 | 03 | 08 | [105001]邓州市信访局机关 | 信访事务 | 380.00 | 380.00 | 380.00 | |||||
208 | 05 | 01 | [105001]邓州市信访局机关 | 归口管理的行政单位离退休 | 7.91 | 7.91 | 7.91 | |||||
208 | 05 | 05 | [105001]邓州市信访局机关 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.20 | 31.20 | 31.20 | |||||
210 | 11 | 01 | [105001]邓州市信访局机关 | 行政单位医疗 | 9.89 | 9.89 | 9.89 | |||||
210 | 11 | 99 | [105001]邓州市信访局机关 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | |||||
221 | 02 | 01 | [105001]邓州市信访局机关 | 住房公积金 | 12.31 | 12.31 | 12.31 |
2018年财政拨款收支总体情况表 | ||||
部门名称: | 邓州市信访局 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | |||
金 额 | 项 目 | 本年支出小计 | ||
合计 | ||||
财政拨款 | ||||
一、财政拨款 | 560.41 | 一、一般公共服务 | 620.37 | 497.37 |
二、行政事业性收费 | 二、外交 | |||
三、专项收入 | 三、国防 | |||
四、其他收入 | 四、公共安全 | |||
五、国有资本收益 | 五、教育 | |||
六、政府住房基金收入 | 六、科学技术 | |||
七、政府基金 | 七、文化体育与传媒 | |||
八、专户收入 | 八、社会保障和就业 | 39.11 | 39.11 | |
九、结余结转收入 | 九、社会保险基金支出 | |||
十、本级财力补助下级支出 | 十、医疗卫生 | 11.62 | 11.62 | |
十一、提前下达转移支付支出 | 123.00 | 十一、节能环保 | ||
十二、城乡社区事务 | ||||
十三、农林水事务 | ||||
十四、交通运输 | ||||
十五、资源勘探电力信息等事务 | ||||
十六、商业服务业等事务 | ||||
十七、金融支出 | ||||
十九、援助其他地区支出 | ||||
二十、国土海洋气象等支出 | ||||
二十一、住房保障支出 | 12.31 | 12.31 | ||
二十二、粮油物资储备支出 | ||||
二十三、债务发行费用支出 | ||||
二十七、预备费 | ||||
二十九、其他支出 | ||||
三十、转移性支出 | ||||
三十一、债务还本支出 | ||||
三十二、债务付息支出 | ||||
三十三、债务发行费用支出 | ||||
本年收入合计 | 683.41 | 支出合计 | 683.41 | 560.41 |
2018年一般公共预算支出情况表 | ||||||||||||
邓州市信访局 | 单位:万元 | |||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位(科目名称) | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 行政人员经费 | 事业人员经费 | 公用经费 | 小计 | 一般性项目 | 专项资金 | |||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
合计 | 560.41 | 303.41 | 247.63 | 55.78 | 257.00 | 257.00 | ||||||
201 | 03 | 01 | [105001]邓州市信访局机关 | 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 240.37 | 240.37 | 184.59 | 55.78 | ||||
201 | 03 | 08 | [105001]邓州市信访局机关 | 信访事务 | 257.00 | 257.00 | 257.00 | |||||
208 | 05 | 01 | [105001]邓州市信访局机关 | 归口管理的行政单位离退休 | 7.91 | 7.91 | 7.91 | |||||
208 | 05 | 05 | [105001]邓州市信访局机关 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.20 | 31.20 | 31.20 | |||||
210 | 11 | 01 | [105001]邓州市信访局机关 | 行政单位医疗 | 9.89 | 9.89 | 9.89 | |||||
210 | 11 | 99 | [105001]邓州市信访局机关 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | |||||
221 | 02 | 01 | [105001]邓州市信访局机关 | 住房公积金 | 12.31 | 12.31 | 12.31 |
2018年一般公共预算基本支出情况表 | ||||
邓州市信访局 | 单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | ||
类 | 款 | 小计 | 其中:财政拨款 | |
** | ** | ** | 1 | 2 |
合计 | 303.41 | 303.41 | ||
301 | 01 | 基本工资 | 102.14 | 102.14 |
301 | 02 | 津贴补贴 | 54.22 | 54.22 |
301 | 03 | 奖金 | 20.58 | 20.58 |
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 31.20 | 31.20 |
301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.69 | 8.69 |
301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 2.93 | 2.93 |
301 | 13 | 住房公积金 | 12.31 | 12.31 |
302 | 01 | 办公费 | 7.00 | 7.00 |
302 | 05 | 水费 | 1.70 | 1.70 |
302 | 06 | 电费 | 2.20 | 2.20 |
302 | 09 | 物业管理费 | 1.88 | 1.88 |
302 | 13 | 维修(护)费 | 1.30 | 1.30 |
302 | 15 | 会议费 | 5.00 | 5.00 |
302 | 16 | 培训费 | 3.00 | 3.00 |
302 | 17 | 公务接待费 | 15.00 | 15.00 |
302 | 28 | 工会经费 | 1.74 | 1.74 |
302 | 29 | 福利费 | 4.70 | 4.70 |
302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 9.00 | 9.00 |
302 | 39 | 其他交通费用 | 9.59 | 9.59 |
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.11 | 0.11 |
303 | 02 | 退休费 | 7.91 | 7.91 |
303 | 05 | 生活补助 | 1.21 | 1.21 |
2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
邓州市信访局 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 2017年“三公”经费预算数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
共计 | 42.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、因公出国(境)费用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、公务接待费 | 31.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、公务用车费 | 11.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:(1)公务用车运行维护费 | 11.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)公务用车购置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
|
2018年国有资本经营预算支出情况表 | ||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位(科目名称) | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 行政人员经费 | 事业人员经费 | 公用经费 | 小计 | 一般性项目 | 专项资金 | |||
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