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邓州市2018市委组织部部门预算公开-凯发k8旗舰厅注册登录
发布时间:2018-07-27 15:20
来 源:未知
邓州市2018年市委组织部部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
1、部门机构设置情况:
组织部机关内设科室、单位共14个,其中内设科室10个,分别是办公室、组织科(党代表联络科)、乡镇干部调配科、市直单位干部调配科、青年干部科、知工科(对外挂市知识分子工作领导小组办公室,副科级规格)、干部监督科(干部举报中心)、公务员管理科、政策研究室、干部教育科;参公事业单位1个,为市党员电化教育中心(副科级);全供事业单位3个,分别是市委组织员办公室(正科级)、市农村党员干部培训基地(副科级)、市大学生村干部管理工作办公室(正科级)。
2、单位职责。
市委组织部是市委主管党建、干部、人才工作的职能部门。 一是,负责研究指导全市党组织特别是党的基层组织建设,研究和制订全市干部教育规划和实施意见;主管全市干部教育工作及中青年干部培训工作;负责全市党员干部现代远程教育工作的统筹规划、协调指导工作。二是,负责乡镇、市直各单位领导班子和领导干部的调配、任免、工资、离退休等相关工作,审核办理副乡科级干部因公(私)出国(境)备案手续;办理党群口单位公务员的登记备案、年度统计。三是,负责全市知识分子工作的指导和协调工作,选拔管理市级专业技术拔尖人才并组织开展活动。
3、部门预算编制构成
本单位部门预算包括机关本级预算,无下设预算单位。
二、预算收支增减变化
1、收入支出预算总体情况说明
2018年本单位收入总计 691.53 万元,支出总计691.53万元,与2017年相比,收入支出增长了-216.67万元。主要原因是:财政拨款增长 -216.67万元,结转结余收入增长 万元,政府性基金收入增长 万元,非税收入增长(降低) 万元。
2、收入预算说明
2018年本单位收入预算691.53万元,其中:财政拨款691.53万元,非税收入计划完成 万元(包括收费收入 万元、罚没收入 万元、专项收入 万元,国有资产收益 万元,其他收入 万元)。政府性基金计划完成 万元。纳入专户收入计划完成 万元。
3、支出预算说明
2018年支出预算691.53万元,按照用途划分为:基本支出343.25万元,占年度计划的49.64%;项目支出348.28万元,占年度计划的50.4% 。
三、“三公”经费支出预算情况说明
2018年“三公”经费预算为28万元。比2017年减少19万元。
具体支出情况如下:因公出国(境)费/万元,公务用车购置费 万元;公务用车维护费 5万元;公务接待费23万元。
具体支出情况如下:
(一)因公出国(境)费 万元,
(二)公务用车购置及运行费 万元,公务用车运行维护费5万元
(三)公务接待费23万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
由于近年因公出国人次减少,2018年预算没有因公出国的项目,费用为0元;又因公务车辆改革,由原来改革前2辆减少到1辆,大大减少了车辆的运行经费,2018年没有购置公务车辆的预算项目;公务接待费由于八项规定以来来访及接待的公务人次数明显减少,2018年预算较2017年减少4万元,为23万元。
四、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况说明
2018年机关运行经费支出预算343.25万元,主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。
2、政府采购支出情况
2018年有(无)政府采购预算安排。(有 个政府采购项目,金额是 万元)
3、重点项目预算绩效目标(逐步公开)
名词解释
1、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。
2、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
3、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
1、部门机构设置情况:
组织部机关内设科室、单位共14个,其中内设科室10个,分别是办公室、组织科(党代表联络科)、乡镇干部调配科、市直单位干部调配科、青年干部科、知工科(对外挂市知识分子工作领导小组办公室,副科级规格)、干部监督科(干部举报中心)、公务员管理科、政策研究室、干部教育科;参公事业单位1个,为市党员电化教育中心(副科级);全供事业单位3个,分别是市委组织员办公室(正科级)、市农村党员干部培训基地(副科级)、市大学生村干部管理工作办公室(正科级)。
2、单位职责。
市委组织部是市委主管党建、干部、人才工作的职能部门。 一是,负责研究指导全市党组织特别是党的基层组织建设,研究和制订全市干部教育规划和实施意见;主管全市干部教育工作及中青年干部培训工作;负责全市党员干部现代远程教育工作的统筹规划、协调指导工作。二是,负责乡镇、市直各单位领导班子和领导干部的调配、任免、工资、离退休等相关工作,审核办理副乡科级干部因公(私)出国(境)备案手续;办理党群口单位公务员的登记备案、年度统计。三是,负责全市知识分子工作的指导和协调工作,选拔管理市级专业技术拔尖人才并组织开展活动。
3、部门预算编制构成
本单位部门预算包括机关本级预算,无下设预算单位。
二、预算收支增减变化
1、收入支出预算总体情况说明
2018年本单位收入总计 691.53 万元,支出总计691.53万元,与2017年相比,收入支出增长了-216.67万元。主要原因是:财政拨款增长 -216.67万元,结转结余收入增长 万元,政府性基金收入增长 万元,非税收入增长(降低) 万元。
2、收入预算说明
2018年本单位收入预算691.53万元,其中:财政拨款691.53万元,非税收入计划完成 万元(包括收费收入 万元、罚没收入 万元、专项收入 万元,国有资产收益 万元,其他收入 万元)。政府性基金计划完成 万元。纳入专户收入计划完成 万元。
3、支出预算说明
2018年支出预算691.53万元,按照用途划分为:基本支出343.25万元,占年度计划的49.64%;项目支出348.28万元,占年度计划的50.4% 。
三、“三公”经费支出预算情况说明
2018年“三公”经费预算为28万元。比2017年减少19万元。
具体支出情况如下:因公出国(境)费/万元,公务用车购置费 万元;公务用车维护费 5万元;公务接待费23万元。
具体支出情况如下:
(一)因公出国(境)费 万元,
(二)公务用车购置及运行费 万元,公务用车运行维护费5万元
(三)公务接待费23万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
由于近年因公出国人次减少,2018年预算没有因公出国的项目,费用为0元;又因公务车辆改革,由原来改革前2辆减少到1辆,大大减少了车辆的运行经费,2018年没有购置公务车辆的预算项目;公务接待费由于八项规定以来来访及接待的公务人次数明显减少,2018年预算较2017年减少4万元,为23万元。
四、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况说明
2018年机关运行经费支出预算343.25万元,主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。
2、政府采购支出情况
2018年有(无)政府采购预算安排。(有 个政府采购项目,金额是 万元)
3、重点项目预算绩效目标(逐步公开)
名词解释
1、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。
2、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
3、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2018年部门收支预算总表 | |||||||||||||||
部门名称:中共邓州市委组织部 | 单位:万元 | ||||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||||
项 目 | 金额 | 项 目 | 2018年预算 | ||||||||||||
总计 | 一般公共预算支出 | 基金安排 | 专户安排 | 本级财力补助下级支出 | 上年结转安排 | 提前下达转移支付安排 | |||||||||
小计 | 财政拨款 | 收费安排 | 专项收入 | 罚没收入 | 收益安排 |
政府住房 基金 |
|||||||||
一、财政拨款 | 691.53 | 一、基本支出 | 343.25 | 343.25 | 343.25 | ||||||||||
二、收费安排 | 1、行政人员经费 | 292.46 | 292.46 | 292.46 | |||||||||||
三、专项收入 | 2、事业人员经费 | ||||||||||||||
四、罚没收入 | 3、公用支出 | 50.79 | 50.79 | 50.79 | |||||||||||
五、国有资本收益 | 二、项目支出 | 348.28 | 348.28 | 348.28 | |||||||||||
六、政府住房基金收入 | 1、一般性项目支出 | ||||||||||||||
七、政府性基金 | 2、专项支出 | 348.28 | 348.28 | 348.28 | |||||||||||
八、专户收入 | 2.1、政策性配套支出 | ||||||||||||||
九、结余结转收入 | 2.2、事业发展专项支出 | 21.60 | 21.60 | 21.60 | |||||||||||
十、本级财力补助下级支出 | 2.3、其他资本性支出 | ||||||||||||||
十一、提前下达转移支付支出 | 2.4、偿债支出 | ||||||||||||||
2.5、其他 | 326.68 | 326.68 | 326.68 | ||||||||||||
本年收入合计 | 691.53 | 本年支出合计 | 691.53 | 691.53 | 691.53 |
2018年部门收入总体情况表 | ||||||||||||||||||||
部门名称: | 市委组织部 | 单位:万元 | ||||||||||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位(科目名称) | 总计 | 支 出 明 细 | ||||||||||||||||
当 年 收 入 汇 总 | 本级财力补助下级支出 | 上年结转安排 | 提前下达转移支付安排 | |||||||||||||||||
合 计 | 其中:一般公共预算支出 | 基金安排 | 专户安排 | |||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 小 计 | 财政拨款 | 收费安排 | 专项安排 | 罚没安排 | 收益安排 |
政府住房 基金安排 |
一般预算结转 |
基金 结转 |
专户 结转 |
||||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
合计 | 691.53 | 691.53 | 691.53 | 691.53 | ||||||||||||||||
201 | 32 | 01 | [119001]中共邓州市委组织部机关 | 行政运行(组织事务) | 326.36 | 326.36 | 326.36 | 326.36 | ||||||||||||
201 | 32 | 99 | [119001]中共邓州市委组织部机关 | 其他组织事务支出 | 299.78 | 299.78 | 299.78 | 299.78 | ||||||||||||
208 | 05 | 01 | [119001]中共邓州市委组织部机关 | 归口管理的行政单位离退休 | 3.11 | 3.11 | 3.11 | 3.11 | ||||||||||||
208 | 05 | 05 | [119001]中共邓州市委组织部机关 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.61 | 35.61 | 35.61 | 35.61 | ||||||||||||
210 | 11 | 01 | [119001]中共邓州市委组织部机关 | 行政单位医疗 | 10.41 | 10.41 | 10.41 | 10.41 | ||||||||||||
210 | 11 | 99 | [119001]中共邓州市委组织部机关 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | ||||||||||||
221 | 02 | 01 | [119001]中共邓州市委组织部机关 | 住房公积金 | 14.25 | 14.25 | 14.25 | 14.25 |
2018年部门支出总体情况表 | ||||||||||||
中共邓州市委组织部 | 单位:万元 | |||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位(科目名称) | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 行政人员经费 | 事业人员经费 | 公用经费 | 小计 | 一般性项目 | 专项资金 | |||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
合计 | 691.53 | 343.25 | 292.46 | 50.79 | 348.28 | 348.28 | ||||||
201 | 32 | 01 | [119001]中共邓州市委组织部机关 | 行政运行(组织事务) | 326.36 | 277.86 | 227.07 | 50.79 | 48.50 | 48.50 | ||
201 | 32 | 99 | [119001]中共邓州市委组织部机关 | 其他组织事务支出 | 299.78 | 299.78 | 299.78 | |||||
208 | 05 | 01 | [119001]中共邓州市委组织部机关 | 归口管理的行政单位离退休 | 3.11 | 3.11 | 3.11 | |||||
208 | 05 | 05 | [119001]中共邓州市委组织部机关 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.61 | 35.61 | 35.61 | |||||
210 | 11 | 01 | [119001]中共邓州市委组织部机关 | 行政单位医疗 | 10.41 | 10.41 | 10.41 | |||||
210 | 11 | 99 | [119001]中共邓州市委组织部机关 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | |||||
221 | 02 | 01 | [119001]中共邓州市委组织部机关 | 住房公积金 | 14.25 | 14.25 | 14.25 |
2018年财政拨款收支总体情况表 | ||||
部门名称: | 中共邓州市委组织部 | 单位:万元 | ||
收 入 | 支 出 | |||
金 额 | 项 目 | 本年支出小计 | ||
合计 | ||||
财政拨款 | ||||
一、财政拨款 | 691.53 | 一、一般公共服务 | 626.14 | 626.14 |
二、行政事业性收费 | 二、外交 | |||
三、专项收入 | 三、国防 | |||
四、其他收入 | 四、公共安全 | |||
五、国有资本收益 | 五、教育 | |||
六、政府住房基金收入 | 六、科学技术 | |||
七、政府基金 | 七、文化体育与传媒 | |||
八、专户收入 | 八、社会保障和就业 | 38.72 | 38.72 | |
九、结余结转收入 | 九、社会保险基金支出 | |||
十、本级财力补助下级支出 | 十、医疗卫生 | 12.42 | 12.42 | |
十一、提前下达转移支付支出 | 十一、节能环保 | |||
十二、城乡社区事务 | ||||
十三、农林水事务 | ||||
十四、交通运输 | ||||
十五、资源勘探电力信息等事务 | ||||
十六、商业服务业等事务 | ||||
十七、金融支出 | ||||
十九、援助其他地区支出 | ||||
二十、国土海洋气象等支出 | ||||
二十一、住房保障支出 | 14.25 | 14.25 | ||
二十二、粮油物资储备支出 | ||||
二十三、债务发行费用支出 | ||||
二十七、预备费 | ||||
二十九、其他支出 | ||||
三十、转移性支出 | ||||
三十一、债务还本支出 | ||||
三十二、债务付息支出 | ||||
三十三、债务发行费用支出 | ||||
本年收入合计 | 691.53 | 支出合计 | 691.53 | 691.53 |
2018年一般公共预算支出情况表 | ||||||||||||
中共邓州市委组织部 | 单位:万元 | |||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位(科目名称) | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 行政人员经费 | 事业人员经费 | 公用经费 | 小计 | 一般性项目 | 专项资金 | |||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
合计 | 691.53 | 343.25 | 292.46 | 50.79 | 348.28 | 348.28 | ||||||
201 | 32 | 01 | [119001]中共邓州市委组织部机关 | 行政运行(组织事务) | 326.36 | 277.86 | 227.07 | 50.79 | 48.50 | 48.50 | ||
201 | 32 | 99 | [119001]中共邓州市委组织部机关 | 其他组织事务支出 | 299.78 | 299.78 | 299.78 | |||||
208 | 05 | 01 | [119001]中共邓州市委组织部机关 | 归口管理的行政单位离退休 | 3.11 | 3.11 | 3.11 | |||||
208 | 05 | 05 | [119001]中共邓州市委组织部机关 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.61 | 35.61 | 35.61 | |||||
210 | 11 | 01 | [119001]中共邓州市委组织部机关 | 行政单位医疗 | 10.41 | 10.41 | 10.41 | |||||
210 | 11 | 99 | [119001]中共邓州市委组织部机关 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.01 | 2.01 | 2.01 | |||||
221 | 02 | 01 | [119001]中共邓州市委组织部机关 | 住房公积金 | 14.25 | 14.25 | 14.25 |
2018年一般公共预算基本支出情况表 | ||||
中共邓州市委组织部 | 单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 一般公共预算 | ||
类 | 款 | 小计 | 其中:财政拨款 | |
** | ** | ** | 1 | 2 |
合计 | 343.25 | 343.25 | ||
301 | 01 | 基本工资 | 125.17 | 125.17 |
301 | 02 | 津贴补贴 | 69.81 | 69.81 |
301 | 03 | 奖金 | 24.40 | 24.40 |
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 35.61 | 35.61 |
301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.05 | 10.05 |
301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 2.37 | 2.37 |
301 | 13 | 住房公积金 | 14.25 | 14.25 |
302 | 01 | 办公费 | 2.00 | 2.00 |
302 | 02 | 印刷费 | 3.00 | 3.00 |
302 | 05 | 水费 | 0.40 | 0.40 |
302 | 06 | 电费 | 0.36 | 0.36 |
302 | 07 | 邮电费 | 2.50 | 2.50 |
302 | 11 | 差旅费 | 3.95 | 3.95 |
302 | 13 | 维修(护)费 | 1.00 | 1.00 |
302 | 17 | 公务接待费 | 7.00 | 7.00 |
302 | 26 | 劳务费 | 0.20 | 0.20 |
302 | 28 | 工会经费 | 2.01 | 2.01 |
302 | 29 | 福利费 | 4.47 | 4.47 |
302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 5.00 | 5.00 |
302 | 39 | 其他交通费用 | 25.35 | 25.35 |
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.03 | 0.03 |
303 | 02 | 退休费 | 3.11 | 3.11 |
303 | 05 | 生活补助 | 1.21 | 1.21 |
2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中共邓州市委组织部 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 | 2017年“三公”经费预算数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
共计 | 28.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、因公出国(境)费用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、公务接待费 | 23.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、公务用车费 | 5.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其中:(1)公务用车运行维护费 | 5.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)公务用车购置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
|
2018年国有资本经营预算支出情况表 | ||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||
科目编码 | 单位代码 | 单位(科目名称) | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 行政人员经费 | 事业人员经费 | 公用经费 | 小计 | 一般性项目 | 专项资金 | |||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |