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邓州市气象局2018年部门预算-凯发k8旗舰厅注册登录
发布时间:2018-07-31 17:06
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邓州市气象局2018年预算基本情况说明
一、部门基本情况
1、部门机构设置情况:
气象局内设机构二个:为综合管理科、防灾减灾科;直属事业单位设置二个:分别为气象台、气象服务中心。
本单位部门预算包括机关本级预算,无下设预算单位。
2、单位职责:
邓州市气象局为国家建设和社会生活提供气象管理与服务保障、气象政策法规贯彻执行与行业管理、气象防灾减灾、天气预报、气候预测、气象服务与专业气象预报服务、气象探测、卫星应用、资料管理、信息咨询及人工影响天气作业与防御雷电服务。
二、预算收支增减变化
1、收入支出预算总体情况说明
2018年本单位收入总计64.35万元,支出总计64.35万元,与2017年相比,收入支出增长了8.45万元。主要原因是:财政拨款增长8.45万元,结转结余收入增长0万元,政府性基金收入增长0万元,非税收入增长(降低)0万元。
2、收入预算说明
2018年本单位收入预算64.35万元,其中:财政拨款64.35万元,非税收入计划完成0万元(包括收费收入0万元、罚没收入0万元、专项收入0万元,国有资产收益0万元,其他收入0 万元)。政府性基金计划完成0万元。纳入专户收入计划完成0万元。
3、支出预算说明
2018年支出预算64.35万元,按照用途划分为:基本支出 29.35万元,占年度计划的46%;项目支出35万元,占年度计划的54% 。
三、“三公”经费支出预算情况说明
2018年“三公”经费预算为 0万元。比2017年减少0万元。
具体支出情况如下:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元;公务用车维护费0万元;公务接待费0万元。
我单位执行双重计划财务体质,“三公”经费由中央资金解决,地方资金无“三公经费”。
四、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况说明
2018年机关运行经费支出预算0万元,主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。
2、政府采购支出情况
2018年有(无)政府采购预算安排。(有 个政府采购项目,金额是 万元)
3、重点项目预算绩效目标(逐步公开)
一、部门基本情况
1、部门机构设置情况:
气象局内设机构二个:为综合管理科、防灾减灾科;直属事业单位设置二个:分别为气象台、气象服务中心。
本单位部门预算包括机关本级预算,无下设预算单位。
2、单位职责:
邓州市气象局为国家建设和社会生活提供气象管理与服务保障、气象政策法规贯彻执行与行业管理、气象防灾减灾、天气预报、气候预测、气象服务与专业气象预报服务、气象探测、卫星应用、资料管理、信息咨询及人工影响天气作业与防御雷电服务。
二、预算收支增减变化
1、收入支出预算总体情况说明
2018年本单位收入总计64.35万元,支出总计64.35万元,与2017年相比,收入支出增长了8.45万元。主要原因是:财政拨款增长8.45万元,结转结余收入增长0万元,政府性基金收入增长0万元,非税收入增长(降低)0万元。
2、收入预算说明
2018年本单位收入预算64.35万元,其中:财政拨款64.35万元,非税收入计划完成0万元(包括收费收入0万元、罚没收入0万元、专项收入0万元,国有资产收益0万元,其他收入0 万元)。政府性基金计划完成0万元。纳入专户收入计划完成0万元。
3、支出预算说明
2018年支出预算64.35万元,按照用途划分为:基本支出 29.35万元,占年度计划的46%;项目支出35万元,占年度计划的54% 。
三、“三公”经费支出预算情况说明
2018年“三公”经费预算为 0万元。比2017年减少0万元。
具体支出情况如下:因公出国(境)费0万元,公务用车购置费0万元;公务用车维护费0万元;公务接待费0万元。
我单位执行双重计划财务体质,“三公”经费由中央资金解决,地方资金无“三公经费”。
四、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况说明
2018年机关运行经费支出预算0万元,主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。
2、政府采购支出情况
2018年有(无)政府采购预算安排。(有 个政府采购项目,金额是 万元)
3、重点项目预算绩效目标(逐步公开)
2018年部门收支预算总表 | |||||||||||||||
部门名称:邓州市气象局 | 单位:万元 | ||||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||||
项 目 | 金额 | 项 目 | 2018年预算 | ||||||||||||
总计 | 一般公共预算支出 | 基金安排 | 专户安排 | 本级财力补助下级支出 | 上年结转安排 | 提前下达转移支付安排 | |||||||||
小计 | 财政拨款 | 收费安排 | 专项收入 | 罚没收入 | 收益安排 |
政府住房 基金 |
|||||||||
一、财政拨款 | 64.35 | 一、基本支出 | 29.35 | 29.35 | 29.35 | ||||||||||
二、收费安排 | 1、行政人员经费 | 4.93 | 4.93 | 4.93 | |||||||||||
三、专项收入 | 2、事业人员经费 | 24.42 | 24.42 | 24.42 | |||||||||||
四、罚没收入 | 3、公用支出 | ||||||||||||||
五、国有资本收益 | 二、项目支出 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | |||||||||||
六、政府住房基金收入 | 1、一般性项目支出 | ||||||||||||||
七、政府性基金 | 2、专项支出 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | |||||||||||
八、专户收入 | 2.1、政策性配套支出 | ||||||||||||||
九、结余结转收入 | 2.2、事业发展专项支出 | 35.00 | 35.00 | 35.00 | |||||||||||
十、本级财力补助下级支出 | 2.3、其他资本性支出 | ||||||||||||||
十一、提前下达转移支付支出 | 2.4、偿债支出 | ||||||||||||||
2.5、其他 | |||||||||||||||
本年收入合计 | 64.35 | 本年支出合计 | 64.35 | 64.35 | 64.35 |