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发布时间:2021-03-31 20:19

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2021年中共邓州市委老干部局预算基本情况说明
目  录
第一部分  邓州市委老干部局概况
  • 主要职能
  • 机构设置情况
  • 部门预算单位构成
第二部分 邓州市委老干部局2021年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件:2021年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、支出经济分类汇总表

第一部分  邓州市委老干部局概况
 
一、主要职责
一)贯彻落实党中央、国务院关于老干部工作的方针、政策以及上级党委、政府有关文件规定;会同有关部门研究制定全市老干部工作的政策性措施、规定。做好我市慰问看望离退休干部和异地老干部的安置工作;做好外地老干部工作部门来邓慰问易地安置离休干部、组织离退休干部参观学习等活动的接待服务工作。抓好全市离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设,做好老干部思想政治工作。
指导落实全市离退休干部政治、生活待遇各项政策落实情况。按规定走访慰问老干部,协同有关部门做好老干部逝世后有关丧事处理工作。并引导组织全市老干部和各个涉老组织发挥作用。服务、管理离退休干部、指导全市老干部大学教学管理和建设工作、全市老干部关心教育下一代委员会工作、领导邓州市老干部活动中心,检查、指导老干部活动场所建设及管理工作。
(二)组织完成上级交办的各项临时性工作。
二、机构设置情况
邓州市委老干部局内设办公室、政治与生活待遇科、党工委办公室,关工委办公室及老干部活动中心。
 
三、部门预算单位构成
邓州市委老干部局部门预算包括局机关本级预算,无下属单位预算。
 
 
第二部分 邓州市委老干部局2021年部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
   2021年收入总计276.47万元,支出总计276.47万元,与2020年相比,收入支出降低33.28万元。主要原因是:       其他共产党事务经费压减。       
    二、收入预算说明
2021年收入预算 276.47万元,其中:一般公共预算收入 276.47万元,政府性基金收入0万元。  
三、支出预算说明
2021年支出预算276.47 万元,按照用途划分为:基本支出 114.20 万元,占年度计划的 41.31 %;项目支出162.27    万元,占年度计划的 58.69 %。
四、财政拨款收支情况说明
2021年财政拨款收入预算276.47万元,支出预算    276.47万元,与2020年相比,收入支出降低33.28万元。主要原因是:其他共产党事务的经费压减。
五、一般公共预算支出预算情况说明
2021年一般公共预算支出年初预算为276.47万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 245.61万元,占88.84%;社会保障和就业(类)支出 17.20万元,占6.22%,医疗卫生与计划生育(类)支出 6.91万元,占 2.5%,住房保障(类)支出6.75万元,占2.44 %。
六、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。我局《支出经济分类汇总表》, 按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、“三公”经费支出预算情况说明
2021年“三公”经费预算为14.23万元。比2020年减少6.92万元。
具体支出情况如下:因公出国(境)费0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2020 年减少0万元。主要原因:压减一般性支出。
公务用车购置费及维护费8.88万元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车维护费8.88万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2020 年持平,均为0万元。公务用车运行维护费预算数比 2020年减少  2万元。主要原因:按照中央八项规定,减少三公经费开支。
公务接待费5.35万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比2020年减少5万元。主要原因:按照中央八项规定,减少三公经费开支。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
2021年机关运行经费支出预算 114.20万元,主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。
(二)政府采购支出情况
2021年无政府采购预算安排。
(三)绩效目标设置情况
2021年,我局拟组织对一般公共服务、项目资金、社会保障和就业、卫生健康、住房保障支出等七个项目进行预算绩效评价,涉及资金276.47万元。
(四)国有资产占用情况
2020年期末,我局共有车辆 2 辆,其中:一般公务用车2辆。单价50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(五)专项转移支付情况
我局暂无负责的专项转移支付项目。
 
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费:是指纳入本级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附表:
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、支出经济分类汇总表
 

主办单位:邓州市财政局 承办单位:邓州市财政局信息中心

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