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发布时间:2021-04-06 16:11

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2021年中共邓州市委巡察工作领导小组办公室预算基本情况说明
 
目  录
第一部分  中共邓州市委巡察工作领导小组办公室局概况
一、 主要职能
二、 机构设置情况
三、 部门预算单位构成
第二部分 中共邓州市委巡察工作领导小组办公室2021年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件:2021年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、支出经济分类汇总表

第一部分 中共邓州市委巡察工作领导小组办公室概况

一、主要职责
市委巡察办主要职责是:
(一)向市委、巡察工作领导小组报告工作情况,传达贯彻市委、巡察工作领导小组的决策和部署。
(二)统筹、协调、指导市委巡察组开展巡察工作。
(三)指导督导全市巡察工作。
(四)对市委、巡察工作领导小组决定的事项和巡察整改落实情况进行督查督办。
(五)承担巡察政策研究、制度建设、服务保障等工作。
(六)配合有关部门对巡察机构工作人员进行培训、考核、监督和管理。
(七)完成市委交办的其他任务。

二、机构设置情况
(一)综合科(巡察机构党建工作办公室)。负责机关日常运转工作;承担政策研究、制度建设、机要档案、教育培训、信息宣传、后勤保障等工作;配合做好干部人事、机构编制和劳动工资等工作;承担市委巡察机构党组织日常工作。
(二)巡察协调科。负责组织落实市本级巡察工作;承担制定年度巡察工作计划和每轮巡察工作方案等工作;联系服务市委巡察组,协调有关方面支持配合巡察,承担巡察人才库建设等工作。
(三)督查督办科。负责督办市委、巡察工作领导小组交办事项落实情况,统筹督促巡察整改落实情况;承担集中汇总、分类移交或通报巡察发现问题和线索,推动巡察成果运用等工作。
(四)数据管理科。负责全市巡察机构信息化的规划、实施、协调和管理;承担巡察工作数据的统计分析和结果运用,对全市巡察数据管理工作进行业务指导。

三、部门预算单位构成
中共邓州市委巡察工作领导小组办公室预算包括巡察办本级预算,无下属单位预算。

第二部分 中共邓州市委巡察工作领导小组办公室2021年部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
    2021年收入总计160万元,支出总计160万元,与2020年相比,收入支出增长0万元。主要原因是:巡察机构日常运转情况无变化。
二、收入预算说明
2021年收入预算160万元,其中:一般公共预算收入160万元,政府性基金收入0万元。   
三、支出预算说明
2021年支出预算160万元,按照用途划分为:基本支出0万元,占年度计划的0%;项目支出160万元,占年度计划的100%。
四、财政拨款收支情况说明
 2021年财政拨款收入预算160万元,支出预算160万元,与2020年相比,收入支出增长0万元。主要原因是:巡察机构日常运转情况无变化。
五、一般公共预算支出预算情况说明
2021年一般公共预算支出年初预算为160万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出160万元,占100%。
六、支出预算经济分类情况说明
按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。我办《支出经济分类汇总表》, 按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、“三公”经费支出预算情况说明
2021年“三公”经费预算为0万元。预算数与2020年持平。
具体支出情况如下:因公出国(境)费0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2020年持平。
公务用车购置费及维护费0万元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车维护费0万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与 2020 年持平,均为0万元。公务用车运行维护费预算数与2020年持平。
公务接待费0万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数与2020年持平。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
2021年机关运行经费支出预算0万元,主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。
(二)政府采购支出情况
2021年无政府采购预算安排。
(三)绩效目标设置情况
我单位2021年部门预算,暂未进行项目预算绩效管理工作。
(四)国有资产占用情况
2020年期末,我单位共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆。单价50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(五)专项转移支付情况
我办暂无负责的专项转移支付项目。

第三部分 名词解释
一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费:是指纳入本级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附表:
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、支出经济分类汇总表
 

主办单位:邓州市财政局 承办单位:邓州市财政局信息中心

地址:邓州市新华中路105号 电话:0377-62966886

 

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