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邓州市2018年文化部门预算公开-凯发k8旗舰厅注册登录
发布时间:2018-07-30 16:56
来 源:未知
邓州市2018年文化部门预算基本情况说明
一、部门基本情况
1、部门机构设置情况:
市文化广电新闻出版局设13个内设机构。1.办公室(政务信息化办公室)2.行政审批服务科 3.社会文化科(非物质文化遗产管理科)4.艺术科5.文化市场管理科6.总编室(宣传管理科)7.广电事业管理科8.文物科9.新闻出版(凯发k8旗舰厅注册登录的版权)科(“扫黄打非”办公室)10.产业科11.人事科12.计划财务科13.纪检监察室.机关行政编制为24名。其中:局长1名、副局长4名、纪检组长1名,股级领导职数14名(含总工程师1名),事业编制67名,下属全供事业二级单位5个。
2、单位职责:
贯彻落实党和国家关于文化艺术、广播电影电视、文物工作和新闻出版工作及著作权管理的法律、法规和方针、政策,研究、制订全市文化艺术、广播电影电视、新闻出版文物和博物馆事业中长期发展规划、年度执行计划并组织实施。扶助边远山区广播电影电视建设和发展;负责全市非物质文化遗产保护和优秀民族文化传承普及工作。指导、监督、管理全市文化市场综合执法活动。负责对全市文化、广播电影电视、文物和新闻出版领域的经营活动进行行业监管。对从事演艺活动、从事广播电影电视节目制作、出版活动民办机构的监管工作。负责邓州市“扫黄打非”工作领导小组办公室的日常工作,制定全市文化市场“扫黄打非”工作计划和组织开展“扫黄打非”行动。负责全市广播电影电视、信息网络视听节目服务机构、新闻出版单位的监督管理并实施准入和退出管理;监督管理广播电影电视、信息网络、公共视听载体播放的视听节目和出版物,审查其内容和质量;负责监督管理全市广播电影电视节目传输、监测和安全播出;会同有关部门审查、申报教育电视台、教育收转台的建立和撤销。负责全市文艺类产品网上传播的前置审核工作;负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理,对网络游戏服务进行监督管理。负责对全市互联网出版活动和开办手机书刊、手机文学业务进行审核和监管。负责全市广播电视新闻单位记者证的核发管理工作,监督管理各报刊驻邓记者站,审核转报报刊社建站申请,查处违规违纪的新闻采风活动。指导管理全市电影制片、发行和放映工作,组织实施农村电影放映工程,负责电影放映单位的审批和管理。负责全市著作权和印刷业监督管理,组织查处著作权侵权案件和涉外侵权案件,调解著作纠纷,查处违规出版物和违法违纪出版活动。负责全市文物的保护、抢救、发掘、研究、宣传、调查、勘探、考古工作。负责全市文物鉴定机构设立、撤消的审核工作。履行文物行政执法督察职责,依法查处文物违法案件,协同有关部门查处文物犯罪重大案件,会同有关部门处理文物安全保卫工作中的重大问题。
3.部门预算单位构成
本单位部门预算包括局机关本级预算和预决算归口管理的局属单位预算,分别是:
1.邓州市文化广电新闻出版局本级
2.邓州市图书馆
3.邓州市博物馆
4.邓州市文化艺术学校
5.邓州市文化馆
6.邓州市文化市场管理办公室
二、预算收支增减变化
1、收入支出预算总体情况说明
2018年本单位收入总计1863.55万元,支出总计1863.55万元,与2017年相比,收入支出增长了-116.32万元。主要原因是:财政拨款增长-116.32万元,结转结余收入增长0万元,政府性基金收入增长0万元,非税收入增长(降低)0万元。
2、收入预算说明
2018年本单位收入预算1863.55万元,其中:财政拨款1826.55万元,非税收入计划完成37万元(包括收费收入0万元、罚没收入37万元、专项收入0万元,国有资产收益0万元,其他收入0万元)。政府性基金计划完成0万元。纳入专户收入计划完成 0万元。
3、支出预算说明
2018年支出预算1863.55万元,按照用途划分为:基本支出1050万元,占年度计划的56.3%;项目支出813.55万元,占年度计划的43.7% 。
三、“三公”经费支出预算情况说明
2018年“三公”经费预算为31.58万元。比2017年减少5.67万元。
具体支出情况如下:
(一)因公出国(境)费 0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
(二)公务用车购置费 0 万元;公务用车维护费10.4万元;
(三)公务接待费21.18万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
由于近年因公出国人次减少,2018年预算没有因公出国的项目,费用为0元;又因公务车辆改革,大大减少了车辆的运行经费,2018年没有购置公务车辆的预算项目;公务接待费由于八项规定以来来访及接待的公务人次数较以往明显减少,2018年预算较2017年减少4.2万元,为21.18万元。
四、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况说明
2018年机关运行经费支出预算1050万元,主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。
2、政府采购支出情况
2018年(无)政府采购预算安排。(有0个政府采购项目,金额是 0万元)
3、重点项目预算绩效目标(逐步公开)
名词解释
1、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。
2、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
3、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。